365bet网上平台2015年度部门决算公开
来源: 发布时间: 2016年09月09日 字体:【】【】【

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一、部门职责及机构设置情况

根据《中共娄底市委娄底市人民政府关于印发(娄底市人民政府职能转变和机构改革的实施意见)的通知》(娄发[2015]6),组建市政府金融工作办公室,为市政府工作部门。市政府办公室不再保留市政府金融工作办公室牌子。

主要职责

    (一)贯彻执行国家、省有关财政、税务、金融、证券期货、保险的方针、政策和法律法规;参与拟订全市财政、税务、金融、证券期货、保险相关政策、制度和意见以及发展战略,并协调组织实施。

(二)指导协调财政税务方面的工作。指导财税体制改革:协同有关职能部门组织财税收入;协助搞好财税管理;协调抓好财源建设,负责财税征管经费的协调和财源建设奖励的考核;搞好税源财源调查,协调落实财税收入计划;负责全市财税经济指标完成情况的考核。

(三)研究分析国家、省金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况,会同有关部门推进全市金融市场体系建设。

(四)负责联系省驻娄金融管理部门、各类金融机构;协助省驻娄金融管理部门依法对我市金融机构进行监管;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。

(五)组织协调实施金融突发事件应急工作,会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿和规范全市金融市场秩序,防范、化解、处置各类金融风险,维护金融稳定。协调、指导、督查、联络、监控排查等打击非法集资各项日常工作。

    (六)负责指导农村商业银行、村镇银行等新型农村金融机构工作;会同有关部门推进全市社会信用体系建设和金融安全区创建,推进改善金融生态环境。

(七)负责组织制定小额贷款公司和融资性担保机构的发展规划和相关管理办法,负责小额贷款公司和融资性担保机构的有关监管工作;指导和监督地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

(八)组织推进全市全方位多层次资本市场建设与发展;指导和推进企业改制上市等直接融资工作,负责承办我市上市公司的培育、推荐、股票发行及配股、融资等工作;指导、协调上市公司进行资产重组及兼并收购;指导、协调、参与债券发行的有关工作;承担市企业上市工作领导小组的日常工作。

(九)指导地方性金融业等行业协会的自律建设和管理。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

本单位部门决算编报范围仅为本办公室,没有二级决算单位。

二、2015年度部门决算表(公开表格附后)

(一)2015年度收入支出决算总表

(二)2015年度收入决算表

(三)2015年度支出决算表

(四)2015年度财政拨款收入支出决算表

(五)2015年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、预算执行情况分析

(一)部门决算的基本情况。

1、年度收支决算情况。

 2015 年度收入支出决算总体情况说明:2015年度收入总计1148.17万元,支出总计1148.17万元。与 2014 年相比,收、支总计各增加84.02 万元,增长7.89%。主要原因:2015年新增政府采购综合治税信息平台软件系统60.36 万元。

本年度收入1144.55 万元,全部为财政拨款收入 ;本年度支出1141.8 万元,其中:基本支出1141.8 万元。本年度无政府性基金预算财政拨款收支。

2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。

①基本支出

2015年决算数为 1141.8 万元,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴、政府奖励等人员经费 808.92万元 以及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置、信息网络软件购置等公用经费332.88万元。其中:工资福利支出107.57万元,商品和服务支出271.31万元,对个人和家庭的补助支出701.35万元,其他资本性支出61.57万元。

?项目支出:2015年度无项目支出。

3、年度“三公”经费决算情况。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.2万元, 支出决算为22.57 万元,完成预算的80.03%,其中:因公出国(境)费支出决算为0 万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为12.49 万元,完成预算的89.21%;公务接待费支出决算为10.08 万元,完成预算的 91.63%2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;二是2015年度没有发生出国费。

2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算比2014年减少4.92 万元,下降17.9%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3.35 万元,降低21.15%,减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少;公务接待费支出决算减少1.57万元,下降13.48%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制接待开支。

4、年度机关运行经费决算情况。

    2015 年本办机关运行经费支出332.8万元,比2014

年增加 139.55万元,增长 72.21%。主要原因一是2015年政府采购综合治税信息平台软件系统费用60.36万元;二是2015年打处非专项工作经费拨款增加70万元。

5、年度政府采购支出决算情况。

    2015年本办政府采购支出总额60.36万元,全部为综合治税信息平台软件系统项目建设,预算187.46万元,已完成预算的32.33% 

(二)进行部门决算分析。

本办2015年度决算编制、送审、批复、公开严格按照财政等有关部门的要求进行。

四、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项):指机关离退休人员的支出。

    (四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及

其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于 5%,最高不超过 12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

    (五) 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    (六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (八)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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