365bet网上平台2016年部门预算说明
来源: 发布时间: 2016年04月06日 字体:【】【】【

365bet网上平台2016年部门预算说明

 

一、单位职能职责

根据《中共娄底市委娄底市人民政府关于印发(娄底市人民政府职能转变和机构改革的实施意见)的通知》(娄发[2015]6),组建市政府金融工作办公室,为市政府工作部门。市政府办公室不再保留市政府金融工作办公室牌子。

主要职责

    (一)贯彻执行国家、省有关财政、税务、金融、证券期货、保险的方针、政策和法律法规;参与拟订全市财政、税务、金融、证券期货、保险相关政策、制度和意见以及发展战略,并协调组织实施。

(二)指导协调财政税务方面的工作。指导财税体制改革:协同有关职能部门组织财税收入;协助搞好财税管理;协调抓好财源建设,负责财税征管经费的协调和财源建设奖励的考核;搞好税源财源调查,协调落实财税收入计划;负责全市财税经济指标完成情况的考核。

(三)研究分析国家、省金融政策、宏观金融形势和全市金融运行情况,会同有关部门推进全市金融市场体系建设。

(四)负责联系省驻娄金融管理部门、各类金融机构;协助省驻娄金融管理部门依法对我市金融机构进行监管;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核。

(五)组织协调实施金融突发事件应急工作,会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿和规范全市金融市场秩序,防范、化解、处置各类金融风险,维护金融稳定。协调、指导、督查、联络、监控排查等打击非法集资各项日常工作。

    (六)负责指导农村商业银行、村镇银行等新型农村金融机构工作;会同有关部门推进全市社会信用体系建设和金融安全区创建,推进改善金融生态环境。

(七)负责组织制定小额贷款公司和融资性担保机构的发展规划和相关管理办法,负责小额贷款公司和融资性担保机构的有关监管工作;指导和监督地方各类风险投资机构、基金的设立和发展工作。

(八)组织推进全市全方位多层次资本市场建设与发展;指导和推进企业改制上市等直接融资工作,负责承办我市上市公司的培育、推荐、股票发行及配股、融资等工作;指导、协调上市公司进行资产重组及兼并收购;指导、协调、参与债券发行的有关工作;承担市企业上市工作领导小组的日常工作。

(九)指导地方性金融业等行业协会的自律建设和管理。

(十)承办市人民政府交办的其他事项。

   

    二、机构设置 

    1、根据主要工作职责,市人民政府金融工作办公室设4个内设机构: 

    ()综合科 

    负责机关文电、会务、档案管理等日常工作;承担机关财务、资产管理、后勤等工作;承担机关规范性文件审核工作;负责办理人大代表建议和政协委员提案;承担机关机构编制、人事管理、社会保障、离退休人员管理服务等工作;对全市地方金融机构的有关报表进行统计汇总分析,并提出意见和建议;研究分析全市财税金融形势和运行情况;开展对重大问题的调查研究;承担行政复议和行政应诉等工作;指导地方性金融业等行业协会的自律建设和管理。 

    ()财税科 

    负责参与拟订全市财税相关政策、制度和意见,并协调组织实施;负责全市重大财税调研;负责组织协调实施全市综合治税和协税护税工作;负责财税征管经费的管理考核和财源建设奖励考核。 

    ()金融科(加挂市打处非领导小组办公室牌子) 

    组织拟订全市金融业发展战略、中长期规划;组织拟订加强全市金融行业服务、促进金融行业发展的意见和政策建议;组织开展全市金融重大课题调研,研究分析全市金融运行情况,负责地方金融信息统计与分析工作,掌握全市金融运行情况;负责联系省驻娄金融管理部门、各类金融机构,协助省驻娄金融管理部门依法对我市金融机构进行监督;组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接,引导、协调和鼓励金融机构加大对全市经济社会发展的支持力度并组织目标考核;负责指导农村商业银行、村镇银行等新型农村金融机构工作;指导保险、证券、期货、信托、金融租赁等金融机构的规范管理工作,指导协调非银行金融机构改制和重组工作;牵头协调推动证券、保险综合创新试点和险资入娄投资运用工作;负责融资性担保机构和小额贷款公司的有关监管工作,对融资性担保机构和小额贷款公司有关重大事项及高管层任职资格进行审核;会同有关部门推进全市金融市场体系建设,会同有关部门推进全市社会信用体系建设和金融安全区创建;指导地方性金融业等行业协会的自律建设和管理。拟订地方金融风险防范有关政策,会同金融监管机构和相关部门建立金融风险监测、预警和防范工作机制;组织制定金融风险处置工作预案,协调指导金融风险突发事件应急处置工作;会同有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,整顿和规范全市金融市场秩序,防范、化解、处置各类金融风险,维护金融稳定;承担市打击和处置非法集资领导小组办公室的日常工作。 

    ()企业上市科(加挂资本市场服务科牌子) 

    组织协调全市拟上市企业的培育推荐,负责企业上市有关审核确认事项的核实工作;指导和推进企业改制上市等直接融资工作;配合证券监管机构加强对上市公司再融资和资产重组工作;配合证券监管机构加强对辖区境内外上市公司合作监管;负责协调上市公司风险防范和处置工作;指导地方各类风险投资机构、投资基金的设立和发展工作;开拓多层次融资渠道,配合做好企业改制规范试点工作;负责培育区域性产()权交易市场,协同推动未上市企业在省股权交易中心挂牌,协助开展各类非国有产权业务;牵头推动各类债券直接融资,包括在银行间债券市场发行私募债、在证券交易所发行中小企业私募债、在股权交易中心发行私募债等;牵头推进小微企业融资再担保体系建设。 

    2、人员编制 

   市人民政府金融工作办公室行政编制为14名。其中:主任1名,副主任3名,纪检组长1名;正科级领导职数4名,副科级领导职数4名。 

机关后勤服务全额拨款事业编制2名维持现状不变,人员只出不进。 

    3、其他事项 

   设立市地方金融风险监控中心,为正科级全额拨款事业单位,定编3(从市编办收回的编制中调剂),其中:主任1名,副主任1名。主要职责是:协调金融监管机构和相关部门做好地方金融风险信息监测、预警和防范工作;执行金融风险处置工作预案,落实金融风险突发事件应急处置工作,引导民间融资规范发展;协助有关部门查处和打击非法金融机构和非法金融业务活动,协助有关部门整顿和规范全市金融市场秩序;组织开展金融安全知识宣传普及工作。 

三、2016年部门预算情况说明:

2016年部门预算编报范围仅为本办公室,没有二级预算单位。收入为公共预算收入;支出包括本办基本运行的经费,以及专项事业费、财税协调、综合治税等专项经费。

(一)关于 2016 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

     2016 年财政拨款收支总预算257.24 万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入257.24万元;支出包括:一般公共服务支出247.06万元、社会保障和就业支出10.18 万元。

(二)关于 2016 年一般公共预算当年拨款情况说明。

   2016 年一般公共预算当年拨款257.24万元, 2015年预算数增加0.27 万元。其中,一般公共服务支出247.06万元,占96.04%;社会保障和就业支出10.18 万元,3.96%

    (三)关于2016 年一般公共预算基本支出情况说明。

    2016 年一般公共预算基本支出159.39万元,其中:

    人员经费128.29 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费31.1万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

   (四)关于 2016 年“三公”经费预算情况说明。

     2016 年“三公”经费预算数为28.2 万元,其中:因公出国(境)费3.2万元,公务用车购置及运行费14万元(其中公务用车购置费为零,公务用车运行费14万元),公务接待费11万元。2016年“三公”经费预算与 2015年持平。

   (五)关于2016 年政府性基金预算支出情况的说明。

    2016 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

   (六)关于 2016 年收支预算情况的总体说明。

    本办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、住房保障支出等。2016 年收支总预算257.24 万元。

   (七)关于 2016 年收入预算情况说明。

      2016 年收入预算257.24万元,全部为一般公共预算拨 款收入。     

   (八)关于 2016 年支出预算情况说明。

2016 年支出预算257.24万元,其中:基本支出159.39万元,占 61.96%;专项支出97.85万元,占 38.04%  

  (九)其他重要事项的情况说明。

2016年本办机关运行经费财政拨款预算31.1万元,比 2015年预算增加9万元,增长40.72%

 

 附表:2016年部门预算和“三公”经费预算公开表

 

                        2016年 4 6

 

附表:部门预算和“三公”经费预算公开表(表1

 

 

财政拨款收支总表

 

 

 

单位:万元

 

      

项目

预算数

项目

预算数

一一般公共预算拨款

257.24

.本年支出

247.06

   经费拨款

257.24

()一般公共服务支出

247.06

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

()公共安全支出

 

二、政府性基金收入

 

()教育支出

 

 

 

()科学技术支出

 

 

 

()文化体育与传媒支出

 

 

 

()社会保障和就业支出

 

 

 

()医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

()节能环保支出

 

 

 

()城乡社区支出

 

 

 

()农林水支出

 

 

 

(十一)交通运输支出

 

 

 

(十二)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

(十三)商业服务业等支出

 

 

 

(十四)金融支出

 

 

 

(十五)国土海洋气象等支出

 

 

 

(十六)住房保障支出

10.18

 

 

(十八)粮油物资储备支出

 

 

 

(十九)其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

收 入 总计

257.24

支 出 总 计

257.24

附表:部门预算和“三公”经费预算公开表(表2

 

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

201

 

 

一般公共服务支出

247.06

149.21

97.85

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

149.21

149.21

 

 

201

03

01

行政运行

132.93

132.93

 

 

201

03

02

         一般行政管理事务

16.28

16.28

 

 

201

99

99

   其他一般公共服务支出

36.85

 

36.85

 

201

06

02

     财政事务   一般行政管理事务

16

 

16

 

201

07

02

      税收事务  一般行政管理事务

45

 

45

 

 

 

 

住房保障支出

10.18

10.18

 

 

221

02

01

住房公积金

10.18

10.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

257.24

159.39

97.85

 

                     

 


 

附表:部门预算和“三公”经费预算公开表(表3

 

 

 

 

 

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

 

工资福利支出

101.83

101.83

 

301

01

基本工资

45.92

45.92

 

301

02

津补贴

35.11

35.11

 

301

03

奖金

3.83

3.83

 

301

04

社会保障缴费

16.97

16.97

 

302

 

商品和服务支出

31.1

 

31.1

302

29

福利费

1.38

 

1.38

302

28

工会费

0.92

 

0.92

302

16

培训费

1.15

 

1.15

302

99

其他商品和服务支出

27.65

 

27.65

303

 

对个人和家庭的补助

26.46

26.46

 

303

01

离休费

16.28

16.28

 

303

11

住房公积金

10.18

10.18

 

 

 

159.39

128.29

31.1

 


 

附表:部门预算和“三公”经费预算公开表(表4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算"三公"经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2015年预算数

2016年预算数

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国()

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

28.20

3.20

14.00

 

14.00

11.00

28.20

3.20

14.00

 

14.00

11.00

 

 

附表:部门预算和“三公”经费预算公开表(表5

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

本年政府性基金预算财政拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

附表:部门预算和“三公”经费预算公开表(表6

 

 

 

 

 

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款

257.24

一、一般公共服务支出

247.06

    经费拨款

257.24

二、公共安全支出

 

   纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

 

三、教育支出

 

二、政府性基金收入

 

四、科学技术支出

 

三、纳入专户管理的非税收入拨款

 

五、文化体育与传媒支出

 

四、上级补助收入

 

六、社会保障和就业支出

 

五、其他收入

 

七、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

八、节能环保支出

 

 

 

九、城乡社区支出

 

 

 

十、农林水支出

 

 

 

十一、交通运输支出

 

 

 

十二、资源勘探电力信息等支出

 

 

 

十三、商业服务业等支出

 

 

 

十四、金融支出

 

 

 

十五、国土海洋气象等支出

 

 

 

十六、住房保障支出

10.18

 

 

十八、粮油物资储备支出

 

 

 

十九、其他支出

 

 

 

二、结转下年

 

    收入总计

257.24

        支出总计

257.24

                     

 


 

附表:部门预算和“三公”经费预算公开表(表7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金收入

纳入专户管理的非税收入拨款

上级补助收入

其他
收入

科目编码

科目名称

小计

经费
拨款

纳入一般公共预算管理的非税收入拨款

201

 

 

一般公共服务支出

247.06

247.06

247.06

 

 

 

 

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

149.21

149.21

149.21

 

 

 

 

 

201

03

01

行政运行

132.93

132.93

132.93

 

 

 

 

 

201

03

02

一般行政管理事务

16.28

16.28

16.28

 

 

 

 

 

201

99

99

   其他一般公共服务支出

36.85

36.85

36.85

 

 

 

 

 

201

06

02

财政事务   一般行政管理事务

16

16

16

 

 

 

 

 

201

07

02

税收事务  一般行政管理事务

45

45

45

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

10.18

10.18

10.18

 

 

 

 

 

221

02

01

住房公积金

10.18

10.18

10.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

257.24

257.24

257.24

 

 

 

 

 

                         

 

附表:部门预算和“三公”经费预算公开表(表8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

257.24

159.39

97.85

201

 

 

一般公共服务支出

247.06

149.21

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

149.21

149.21

 

201

03

01

行政运行

132.93

132.93

 

201

03

02

 一般行政管理事务

16.28

16.28

 

201

99

99

其他一般公共服务支出

36.85

 

36.85

201

06

02

财政事务   一般行政管理事务

16

 

16

201

07

02

税收事务  一般行政管理事务

45

 

45

221

 

 

住房保障支出

10.18

10.18

 

221

02

01

住房公积金

10.18

10.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 


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